近期,港航公司對直管企業財務制度建設與執行情況開展專項監督檢查。
公司財務管理人員分為四個工作組前往各直管企業,通過系統梳理現行財務管理制度體系,深入核查各業務環節執行流程,綜合評估了各直管企業在財務制度建設規范性、執行有效性等方面的工作成效,同時對部分直管企業在制度執行、審批流程及內部監督等方面存在的問題提出了整改建議。
本次檢查不僅對公司進一步健全財務管理制度體系、優化業務流程提供了重要參考,更有力促進了公司財務管理規范化、精細化水平提升,為公司高質量發展提供堅實財務保障。